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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-182
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 440.889.416
Nro. de Orden de Pago
1481
Fecha de Orden de Pago
19-10-2017
Fecha Emisión Cheque
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 439.125.882
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.763.534
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DEL GAS SRL
RUC
E-0001626
Número de Contrato
PR EJ Nº 381/17
Código de Contratación (CC)
CE-25006-17-140946
Monto Contrato
₲ 2.969.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.444.361.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.438.578.284

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333618
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar