- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            1
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.400.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            6620
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-11-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-11-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-11-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.394.909
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.091
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SALINAS BRITOS, ELVA MARIA NATALIA
        
                                    RUC
                            
            5199473
        
                                    Número de Contrato
                            
            35
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-22009-14-99085
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.600.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.594.182
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            280116
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ALMUERZO ESCOLAR
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Paraguari
        