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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000305
Nro. de Timbrado
14071244
Monto de la Factura
₲ 3.783.557.500
Nro. de Orden de Pago
2026
Fecha de Orden de Pago
16-07-2020
Fecha Emisión Cheque
16-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.563.835.997
IVA
₲ 343.959.772
Retención DNCP
₲ 13.345.639
Retención IVA
₲ 103.187.932
Retención Renta
₲ 103.187.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Artes y Estructuras S.A.
RUC
80085575-2
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CE-25004-19-183866
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.783.557.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.447.690.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373606
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DRAGADO DEL RÍO PARAGUAY POR URGENCIA IMPOSTERGABLE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp