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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009045
Nro. de Timbrado
11997850
Monto de la Factura
₲ 3.630.000
Nro. de Orden de Pago
4163
Fecha de Orden de Pago
22-05-2017
Fecha Emisión Cheque
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.452.064
IVA
₲ 330.000

Retención DNCP
₲ 12.936
Retención IVA
₲ 99.000
Retención Renta
₲ 66.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CE-28001-16-129802
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.588.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.797.456

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308463
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca Xerox - Por Excepción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica