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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007798
Monto de la Factura
₲ 765.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000013480
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 720.574.363
IVA
₲ 69.545.455

Retención DNCP
₲ 2.698.364
Retención IVA
₲ 20.863.637
Retención Renta
₲ 20.863.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
290/2020
Código de Contratación (CC)
CE-24001-20-195539
Monto Contrato
₲ 3.060.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.060.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.882.297.452

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382914
Nombre de la Licitación
CVE SBE Nº 67-20 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS PARA EL IPS PARA EL COMBATE DEL CORONAVIRUS (COVID 19)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips