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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004641
Monto de la Factura
₲ 540.120.000
Nro. de Orden de Pago
2000014977
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.753.759
IVA
₲ 49.101.818

Retención DNCP
₲ 1.905.151
Retención IVA
₲ 14.730.545
Retención Renta
₲ 14.730.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
218-20
Código de Contratación (CC)
CE-24001-20-194532
Monto Contrato
₲ 12.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.600.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.868.283.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384369
Nombre de la Licitación
CVE Nº 80-20 CONTRATACION DE SERVICIO TERCERIZADO DE ANALISIS PARA COVID-19 SARS COV-2
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips