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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0009511
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 72.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000012051
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-02-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-02-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-02-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 67.818.763
        
                                    IVA
                            
            ₲ 6.545.455
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 253.964
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.963.637
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.963.636
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PUNTOS E HILOS DIVISION P&H-PHARMA SRL
        
                                    RUC
                            
            80016454-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            04
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-24001-18-158994
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 720.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 720.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 677.629.539
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            327135
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CVE N° 12-17 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS PARA EL I.P.S
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        