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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-008-0000562
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 24.300.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000002038
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            05-09-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            05-09-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-09-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 23.108.859
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.209.091
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 86.596
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 662.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 441.818
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CHACO INTERNACIONAL SA
        
                                    RUC
                            
            80026564-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            06/17
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-24001-18-158990
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 119.520.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 115.833.500
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 110.155.549
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            327135
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CVE N° 12-17 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS PARA EL I.P.S
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        