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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0000437
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
1500000415
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.216.720
IVA
₲ 600.000

Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
005/18
Código de Contratación (CC)
CE-24001-18-158993
Monto Contrato
₲ 373.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.369.117

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327135
Nombre de la Licitación
CVE N° 12-17 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips