- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 136.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000303
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.102.109
IVA
₲ 12.363.636
Retención DNCP
₲ 479.709
Retención IVA
₲ 3.709.091
Retención Renta
₲ 3.709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
005/18
Código de Contratación (CC)
CE-24001-18-158993
Monto Contrato
₲ 373.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.369.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327135
Nombre de la Licitación
CVE N° 12-17 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
