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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0005643
Nro. de Timbrado
1298832
Monto de la Factura
₲ 5.544.000
Nro. de Orden de Pago
449
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
28-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.222.045
IVA
₲ 504.000

Retención DNCP
₲ 19.555
Retención IVA
₲ 151.200
Retención Renta
₲ 151.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CE-23019-17-145014
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.986.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328140
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS DE LA MARCA AQUAMAQ
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas