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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006066
Monto de la Factura
₲ 20.417.555.952
Nro. de Orden de Pago
105450
Fecha de Orden de Pago
07-05-2014
Fecha Emisión Cheque
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.982.292.004
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 20.009.204
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 102.087.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
796
Código de Contratación (CC)
CE-25007-13-78057
Monto Contrato
₲ 99.297.477.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.984.310.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.454.333.872

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263537
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fuel Oil
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc