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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006951
Monto de la Factura
₲ 14.736.222.027
Nro. de Orden de Pago
105689
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.383.731.597
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 57.765.990
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 294.724.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
796
Código de Contratación (CC)
CE-25007-13-78057
Monto Contrato
₲ 99.297.477.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.984.310.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.454.333.872

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263537
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fuel Oil
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc