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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-6443
Monto de la Factura
₲ 348.102.821
Nro. de Orden de Pago
1713
Fecha de Orden de Pago
18-10-2011
Fecha Emisión Cheque
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.102.821
IVA

Retención DNCP
₲ 1.240.512
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CE-25005-11-36210
Monto Contrato
₲ 696.205.643
Total Pagado por el Contrato
₲ 697.446.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 694.965.131

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218945
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBAS OSHKOSH DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac