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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002710
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14088253
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 103.995.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3217
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-11-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-11-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-11-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 97.955.727
        
                                    IVA
                            
            ₲ 9.454.091
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 366.819
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.836.227
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.836.227
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TRONIX S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80003030-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            8/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-25004-20-190049
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 103.995.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 103.995.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 97.955.727
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            380798
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES PARA SOFTWARE HIDROGRÁFICO HYPACK MAX DE LA GERENCIA DE NAVEGACIÓN E HIDROGRAFÍA DE LA ANNP
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Annp
        