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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-001062
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13827963
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 600.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            10268
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            03-11-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-11-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-11-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 597.524
        
                                    IVA
                            
            ₲ 54.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.116
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 360
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BIOTENG S.A.
        
                                    RUC
                            
            80035226-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            02
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12008-20-192633
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.761.036.400
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.753.615.920
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.540.337.526
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            381932
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        