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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001202
Nro. de Timbrado
14568169
Monto de la Factura
₲ 144.144.000
Nro. de Orden de Pago
10657
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.773.165
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 508.435
Retención IVA
₲ 3.931.200
Retención Renta
₲ 3.931.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-192633
Monto Contrato
₲ 3.761.036.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.753.615.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.540.337.526

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381932
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)