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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001857
Monto de la Factura
₲ 1.366.000.000
Nro. de Orden de Pago
53085
Fecha de Orden de Pago
01-11-2017
Fecha Emisión Cheque
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.299.041.164
IVA
₲ 124.181.818

Retención DNCP
₲ 4.867.927
Retención IVA
₲ 37.254.545
Retención Renta
₲ 24.836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.).
RUC
80052541-8
Número de Contrato
13/17
Código de Contratación (CC)
CE-40002-17-141912
Monto Contrato
₲ 1.366.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.366.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.299.041.164

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322091
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrobombas de Desagote
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap