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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-12737
Monto de la Factura
₲ 1.446.689
Nro. de Orden de Pago
1544
Fecha de Orden de Pago
21-11-2012
Fecha Emisión Cheque
21-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.441.428
IVA

Retención DNCP
₲ 5.261
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
METALCAR SA
RUC
80012302-6
Número de Contrato
25/2012
Código de Contratación (CC)
CE-28001-12-56840
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.162.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.139.578

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232473
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA KAWASAKI
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales