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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001061
Monto de la Factura
₲ 210.257.289
Nro. de Orden de Pago
866
Fecha de Orden de Pago
23-05-2019
Fecha Emisión Cheque
23-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.047.076
IVA
₲ 19.114.299
Retención DNCP
₲ 741.634
Retención IVA
₲ 5.734.289
Retención Renta
₲ 5.734.289
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAMAQ SRL
RUC
80002278-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CE-25005-19-168768
Monto Contrato
₲ 2.297.293.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.291.354.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.158.289.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356093
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS VARIOS Y OTROS PARA EL AISP Y AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac