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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002220
Nro. de Timbrado
11153090
Monto de la Factura
₲ 1.474.942
Nro. de Orden de Pago
474
Fecha de Orden de Pago
16-03-2016
Fecha Emisión Cheque
18-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.469.571
IVA
₲ 133.597

Retención DNCP
₲ 5.371
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
103/2014
Código de Contratación (CC)
CE-21001-14-103194
Monto Contrato
₲ 161.601.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.273.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.301.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273761
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONEXION DE LA RED BANCARD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay