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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000646
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12718412
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.850.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            5769
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-12-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-12-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-12-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.684.492.727
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 10.052.727
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 77.727.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 77.727.273
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SIF AMERICA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80083428-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            35/18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-25004-18-167900
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.000.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.000.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.651.563.636
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            354916
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA SOFIA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Annp
        