- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0020416
Monto de la Factura
₲ 7.695.661
Nro. de Orden de Pago
104750
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.318.433
IVA
₲ 699.606
Retención DNCP
₲ 27.425
Retención IVA
₲ 209.882
Retención Renta
₲ 139.921
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
386
Código de Contratación (CC)
CE-25007-12-57093
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.500.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.192.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239106
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Maquinas Excavadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc
