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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0021168
Monto de la Factura
₲ 17.355.500
Nro. de Orden de Pago
104538
Fecha de Orden de Pago
12-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.504.764
IVA
₲ 1.577.773

Retención DNCP
₲ 61.849
Retención IVA
₲ 473.332
Retención Renta
₲ 315.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
386
Código de Contratación (CC)
CE-25007-12-57093
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.500.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.192.632

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239106
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Maquinas Excavadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc