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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014171
Monto de la Factura
₲ 16.099.973
Nro. de Orden de Pago
106313
Fecha de Orden de Pago
23-10-2014
Fecha Emisión Cheque
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.310.782
IVA
₲ 1.463.634
Retención DNCP
₲ 57.374
Retención IVA
₲ 439.090
Retención Renta
₲ 292.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
386
Código de Contratación (CC)
CE-25007-12-57093
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.500.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.192.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239106
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Maquinas Excavadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc
