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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073084
Monto de la Factura
₲ 4.315.095
Nro. de Orden de Pago
105028
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.103.577
IVA
₲ 392.281
Retención DNCP
₲ 15.377
Retención IVA
₲ 117.685
Retención Renta
₲ 78.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
386
Código de Contratación (CC)
CE-25007-12-57093
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.500.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.192.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239106
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Maquinas Excavadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc
