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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000726
Nro. de Timbrado
16923485
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
07-03-2024
Fecha Emisión Cheque
05-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.261.997
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 12.219
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-13001-24-237734
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.758.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.051.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438616
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE HORQUETA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción