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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006311
Nro. de Timbrado
16923485
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
22-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.130.800
IVA
₲ 500.000

Retención DNCP
₲ 19.200
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-13001-24-246159
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.604.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.483.251

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441327
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay