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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-023001
Monto de la Factura
₲ 16.600.000
Nro. de Orden de Pago
2013
Fecha de Orden de Pago
22-11-2011
Fecha Emisión Cheque
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.540.844
IVA

Retención DNCP
₲ 59.156
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CE-25005-10-18437
Monto Contrato
₲ 78.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.608.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.330.153

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198272
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CENTRAL TELEFONICA DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac