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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0000372
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.872.640.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000012436
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-04-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-04-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-04-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.702.761.961
        
                                    IVA
                            
            ₲ 261.149.091
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 10.132.585
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 78.344.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 78.344.727
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 3.056.000
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INFOTEC SA
        
                                    RUC
                            
            80021897-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            419/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-24001-21-197805
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.056.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.872.640.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.702.761.961
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            388644
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CVE 104-20 AQUISICION DE MONITORES Y VENTILADORES PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        