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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003202
Monto de la Factura
₲ 19.960.200
Nro. de Orden de Pago
2000012853
Fecha de Orden de Pago
10-06-2021
Fecha Emisión Cheque
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.031.005
IVA
₲ 950.486
Retención DNCP
₲ 73.758
Retención IVA
₲ 285.146
Retención Renta
₲ 570.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
427/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-199746
Monto Contrato
₲ 1.486.846.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.486.846.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.414.866.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips