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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003195
Monto de la Factura
₲ 142.738.200
Nro. de Orden de Pago
2000012853
Fecha de Orden de Pago
10-06-2021
Fecha Emisión Cheque
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.093.397
IVA
₲ 6.797.057

Retención DNCP
₲ 527.452
Retención IVA
₲ 2.039.117
Retención Renta
₲ 4.078.234
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
427/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-199746
Monto Contrato
₲ 1.486.846.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.486.846.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.414.866.082

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips