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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003207
Monto de la Factura
₲ 61.776.000
Nro. de Orden de Pago
2000012853
Fecha de Orden de Pago
10-06-2021
Fecha Emisión Cheque
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.328.325
IVA
₲ 2.941.714
Retención DNCP
₲ 228.277
Retención IVA
₲ 882.514
Retención Renta
₲ 1.765.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.571.855
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
427/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-199746
Monto Contrato
₲ 1.486.846.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.486.846.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.414.866.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips