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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 144.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000024607
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
21-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.807.560
IVA
₲ 6.900.000

Retención DNCP
₲ 535.440
Retención IVA
₲ 2.070.000
Retención Renta
₲ 4.140.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.347.000

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
419/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-199657
Monto Contrato
₲ 509.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.042.405

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips