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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011134
Monto de la Factura
₲ 5.260.000
Nro. de Orden de Pago
2000012640
Fecha de Orden de Pago
25-05-2021
Fecha Emisión Cheque
25-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.954.537
IVA
₲ 478.182

Retención DNCP
₲ 18.553
Retención IVA
₲ 143.455
Retención Renta
₲ 143.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
88/20
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-197895
Monto Contrato
₲ 553.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 691.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.168.281

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381943
Nombre de la Licitación
CVE 26-20 ADQUISCIÓN URGENTE DEL MEDICAMENTO PEMBROLIZUMAB 100 MG. PARA ADRIANA JARA ALFONSO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips