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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-020-0019019
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 240.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000016294
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-06-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-06-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-06-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 228.827.429
        
                                    IVA
                            
            ₲ 11.428.571
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 886.857
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.428.571
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 6.857.143
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
        
                                    RUC
                            
            80000146-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            405/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-24001-21-199761
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.440.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.488.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.318.026.283
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            369900
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        