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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000664
Nro. de Timbrado
14187039
Monto de la Factura
₲ 717.187.500
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
26-01-2021
Fecha Emisión Cheque
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 714.579.545
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.607.955
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
E.S. S.A. (EVENTOS Y SERVICIOS)
RUC
80063493-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CE-22005-20-191899
Monto Contrato
₲ 5.404.533.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.540.865.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.527.989.645

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383395
Nombre de la Licitación
Provisión de almuerzo escolar, bajo la modalidad de alimentos preparados en las escuelas (cocinando)
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu