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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000674
Nro. de Timbrado
13747153
Monto de la Factura
₲ 1.974.318.700
Nro. de Orden de Pago
1500001258
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.859.763.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.957.980
Retención IVA
₲ 53.798.769
Retención Renta
₲ 53.798.769
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMER S.R.L.
RUC
80012447-2
Número de Contrato
080
Código de Contratación (CC)
CE-25007-19-186081
Monto Contrato
₲ 14.380.283.148
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.374.618.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.540.430.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373717
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE YESO NATURAL IMPORTADO O NACIONAL
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc