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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034256
Nro. de Timbrado
12875696
Monto de la Factura
₲ 65.910.000
Nro. de Orden de Pago
1536
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.082.427
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 232.483
Retención IVA
₲ 1.797.545
Retención Renta
₲ 1.797.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CE-25007-19-169967
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.866.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363785
Nombre de la Licitación
Servicio de transporte terrestre varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc
