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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001626
Nro. de Timbrado
11160767
Monto de la Factura
₲ 2.083.620
Nro. de Orden de Pago
3355
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.981.485
IVA
₲ 189.420

Retención DNCP
₲ 7.425
Retención IVA
₲ 56.826
Retención Renta
₲ 37.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
PR/RC Nº 519/15
Código de Contratación (CC)
CE-25006-15-112395
Monto Contrato
₲ 25.003.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.003.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.777.619

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297713
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SISTEMA ELECTRONICO PARA TRANSACCIONES EN EL MERCADO DE DIVISAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar