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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 151.516.948
Nro. de Orden de Pago
1841
Fecha de Orden de Pago
18-09-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.089.863
IVA
₲ 13.774.268

Retención DNCP
₲ 539.951
Retención IVA
₲ 4.132.280
Retención Renta
₲ 2.754.854
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
73/2016
Código de Contratación (CC)
CE-25005-16-129565
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.499.978.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.451.981

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314467
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TLD DEL DPTO. SAT/AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac