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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1612249
Monto de la Factura
₲ 175.670
Nro. de Orden de Pago
3721
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.059
IVA
₲ 15.970
Retención DNCP
₲ 626
Retención IVA
₲ 4.791
Retención Renta
₲ 3.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CE-13001-12-57695
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.852.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.114.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236103
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y MENSAJERIA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia
