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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-3427927
Monto de la Factura
₲ 905.410
Nro. de Orden de Pago
10258
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 902.118
IVA
₲ 82.310

Retención DNCP
₲ 3.292
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CE-13001-12-57695
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.852.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.114.509

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236103
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y MENSAJERIA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia