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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0008007
Monto de la Factura
₲ 20.466.458
Nro. de Orden de Pago
18558
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.463.230
IVA
₲ 1.860.587

Retención DNCP
₲ 72.935
Retención IVA
₲ 558.176
Retención Renta
₲ 372.117
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CE-13001-12-61415
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.778.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.766.136

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236001
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS NISSAN - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia