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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0007948
Monto de la Factura
₲ 26.611.386
Nro. de Orden de Pago
18496
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.306.945
IVA
₲ 2.419.218

Retención DNCP
₲ 94.833
Retención IVA
₲ 725.765
Retención Renta
₲ 483.843
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CE-13001-12-61415
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.778.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.766.136

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236001
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS NISSAN - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia