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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000278
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 17.170.243
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3625
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            31-03-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-04-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-04-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 16.328.589
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.560.931
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 61.189
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 468.279
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 312.186
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ENVING S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80013463-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            141
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-13001-12-50033
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 740.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 521.067.420
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 504.783.137
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            217550
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION, SAN LORENZO Y CAACUPE-CONTRATO ABIERTO
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        