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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0022833
Monto de la Factura
₲ 2.117.950
Nro. de Orden de Pago
17085
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.014.132
IVA
₲ 192.541

Retención DNCP
₲ 7.548
Retención IVA
₲ 57.762
Retención Renta
₲ 38.508
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CE-13001-12-61414
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.935.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.139.268

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236001
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS NISSAN - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia