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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 262.812.214
Nro. de Orden de Pago
59341
Fecha de Orden de Pago
28-04-2020
Fecha Emisión Cheque
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.549.992
IVA
₲ 23.892.019

Retención DNCP
₲ 927.010
Retención IVA
₲ 7.167.606
Retención Renta
₲ 7.167.606
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
RUC
3858240-6
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CE-40002-20-187504
Monto Contrato
₲ 1.314.061.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 961.789.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 905.936.075

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382163
Nombre de la Licitación
PUESTA EN MARCHA DE POZOS PROFUNDOS PARA LA ESSAP
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap