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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000531
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 19.600.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            8002
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-10-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-10-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-10-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 18.639.244
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.781.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 69.847
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 534.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 356.364
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            IRM S.A.
        
                                    RUC
                            
            80045576-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            85/13
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-24001-13-73935
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 792.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 509.900.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 484.905.630
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            248971
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE LOCACION DE DERIVACION DE PACIENTES PARA ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAFIA Y ECODOPPLER CAROTIDEAS Y VERTEBRALES DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        