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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003655
Monto de la Factura
₲ 12.925.050
Nro. de Orden de Pago
5069
Fecha de Orden de Pago
04-07-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.291.488
IVA
₲ 1.175.005
Retención DNCP
₲ 46.060
Retención IVA
₲ 352.501
Retención Renta
₲ 235.001
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERAPEUTIX S.A.
RUC
80011961-4
Número de Contrato
23/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-72193
Monto Contrato
₲ 393.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.676.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.370.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247436
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SESIONES DE RADIOTERAPIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips